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內(nèi)部審計的主要內(nèi)容

2023-12-22 08:53:18 來源:互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)部審計的內(nèi)容主要包括:

  1、財務審計,包含對會計報表、資產(chǎn)、負債、所有者權益以及損益的審計。

  2、經(jīng)營審計,包含對企業(yè)物資供應、生產(chǎn)組織、技術工藝、資源利用、成本、存貨資金以及產(chǎn)品銷售狀況的審查。

  3、管理審計,主要審查企業(yè)的管理職能以及企業(yè)各管理職能部門的工作。

  4、風險管理,主要監(jiān)督和評價企業(yè)風險管理系統(tǒng)的有效性以及評價企業(yè)相關的管理、經(jīng)營和信息系統(tǒng)的風險暴露。

  內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動。

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