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企業(yè)匯算清繳因享受加計扣除退稅的情況說明怎么寫?
匯算清繳退稅說明模板篇一稅務局:我公司為XXXXXXX ,屬于XXXXX 行業(yè)。因年終匯算清繳后,應繳納企業(yè)所得稅額少于XXXX年度預繳納金額,現(xiàn)提出退稅申請。我公司 XXXX年度已申報預繳企業(yè)所得稅XXXXXX元。企業(yè)年終匯算清繳后,我公司XXXX年度利潤總額XXXX元,納稅調整增加(減少)額為XXXX 元,納稅調整后所得稅額為XXXXX元,應納稅所得額XXXXX元。綜上,我公司XXXX年度多繳納企業(yè)所得稅XXXX元。特申請退稅。妥否,請批示。申請人: XXXX年X月X日匯算清繳退稅說明模板篇二XX區(qū)國稅局一、我單位是XXXXXXXXXXXXXX店,稅務登記證號碼為XXXXXXXXXXX,法人代表是XXXXX。經營范圍;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX聯(lián)系人:XXXXXXX 聯(lián)系電話:XXXXXX財務負責人:XXX 聯(lián)系電話:XXXXX二、關于申請退稅年度201X年的匯算清繳情況1、企業(yè)收入情況:XXXX.00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報表靠前欄)2、利潤總額:XXXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報表第十三欄)3、納稅調增數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報表第十五欄)4、納稅調減數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報表第十六欄)5、應納稅所得額:-XXX00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報表第二十三欄)6、應納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報表第二十五欄)7、享受減免稅情況:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報表第二十六欄)8、市級應納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報表第三十一欄)9、已預繳所得稅額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報表第三十二欄)10、匯算清繳應退稅額數(shù)額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報表第三十三欄)三、由于我單位201X年利潤總額數(shù)為負數(shù),在201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,應將已預繳的所得稅稅額XXX元退回,但由于我方工作人員工作失誤,該項稅收并沒有退回。根據(jù)201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳情況,特申請201X年度匯算退稅XXXX元。請予以批準XXXXXXX201X年X月X日
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